Comptabilité
Comptabilité / Audit

Évaluer le contrôle interne d’une entité

Public

  • Experts-comptables
  • Les responsables comptables et financiers, les auditeurs internes et toute personne en charge d’évaluer la fiabilité des procédures de son entreprise

Objectifs

  • Maîtriser une méthode d’évaluation du contrôle interne permettant de déterminer le degré de confiance à attendre dans les procédures d’une entité

Programme

  1. Principes généraux de l’audit et du contrôle interne
    • Définitions, objectifs de l’audit et du contrôle interne
    • Recommandations et normes professionnelles
    • Les grands principes du contrôle interne
    • Utilité et limite du contrôle interne
    • Démarche de l’auditeur
  2. Prise de connaissance de l’entité
    • Utilité, démarche
    • Supports opérationnels
  3. Reconnaître et évaluer les procédures
    • Évaluation préliminaire 
    • Contrôle du fonctionnement 
    • Analyse des forces et faiblesses des procédures
  4. Examen spécifique de procédures liées aux fonctions administratives et comptables
    • Les notes de frais
    • La fonction paie
    • La fonction achats
Cas pratique
Évaluer les procédures d’une entité
Prévenir, détecter les détournements de fonds

 

Intervenant

Fabrice Prigent
Expert comptable, Commissaire aux comptes

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