Comptabilité / Audit
Évaluer le contrôle interne d’une entité
Public
- Experts-comptables
- Les responsables comptables et financiers, les auditeurs internes et toute personne en charge d’évaluer la fiabilité des procédures de son entreprise
Objectifs
- Maîtriser une méthode d’évaluation du contrôle interne permettant de déterminer le degré de confiance à attendre dans les procédures d’une entité
Programme
- Principes généraux de l’audit et du contrôle interne
- Définitions, objectifs de l’audit et du contrôle interne
- Recommandations et normes professionnelles
- Les grands principes du contrôle interne
- Utilité et limite du contrôle interne
- Démarche de l’auditeur
- Prise de connaissance de l’entité
- Utilité, démarche
- Supports opérationnels
- Reconnaître et évaluer les procédures
- Évaluation préliminaire
- Contrôle du fonctionnement
- Analyse des forces et faiblesses des procédures
- Examen spécifique de procédures liées aux fonctions administratives et comptables
- Les notes de frais
- La fonction paie
- La fonction achats
Cas pratique
Évaluer les procédures d’une entité
Prévenir, détecter les détournements de fonds
Prévenir, détecter les détournements de fonds
Intervenant
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